| [ 索引號 ] | 11500381759252596B/2024-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)經(jīng)信委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
發(fā)布日期: 2024-03-01 09:44:27
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.負責擬訂中小微企業(yè)、非公有制經(jīng)濟、民營經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和平臺建設(shè)專項規(guī)劃并組織實施;負責指導小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地、樓宇產(chǎn)業(yè)園工作;負責指導小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地、樓宇產(chǎn)業(yè)園工作。2.負責推進工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展,推進信息化和工業(yè)化融合,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng),工業(yè)信息安全。3.擬訂城鎮(zhèn)天然氣(含CNG加氣站)和液化石油氣行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施;負責液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料的行業(yè)管理和日常安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。4.負責綜合執(zhí)法,受理工業(yè)、鹽業(yè)、民爆、電力、城鎮(zhèn)燃氣、CNG、液化石油氣、液化天然氣、醇基燃料等行業(yè)的企業(yè)違法行為的舉報投訴及處罰。5.負責工業(yè)經(jīng)濟運行監(jiān)測與統(tǒng)計分析。6.負責招商引資工作;負責工業(yè)和信息化技術(shù)改造投資項目等行政審批,承擔“放管服”等改革工作,負責監(jiān)管工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)項目(除能源項目)招投標。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會內(nèi)設(shè)科室12個:辦公室、綜合科、經(jīng)濟運行科、招商投資科(行政審批科)、中小企業(yè)發(fā)展科、能源科、環(huán)境與資源綜合利用科、智能化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、安全生產(chǎn)科(綜合執(zhí)法科)、群眾工作科、機關(guān)黨委辦公室。
二、單位收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預算收入總計8212.1萬元,支出總計8212.1萬元。收支較上年預算數(shù)減少3126.37萬元,?主要原因是項目經(jīng)費減少。
(二)收入預算情況。
2024年年初預算數(shù)8212.1萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預算撥款8212.1萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少3126.37萬元,主要是項目經(jīng)費預算減少2993.43萬元。
(三)支出預算情況。
2024年年初預算數(shù)8212.1萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出3.94萬元,社會保障和就業(yè)支出432.49萬元,衛(wèi)生健康支出70.04萬元,住房保障支出2153.7萬元,資源勘探工業(yè)信息支出5551.93萬元。支出較去年減少3126.37萬元,主要是基本支出減少132.94萬元,項目支出減少2993.43萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2024年財政撥款收入年初預算數(shù)8212.1萬元,支出年初預算數(shù)8212.1萬元。收支較上年預算數(shù)減少3126.37萬元,主要原因是項目經(jīng)費預算減少2993.43萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入8212.1萬元,一般公共預算財政撥款支出8212.1萬元,比2023年減少3126.37萬元。其中:基本支出993.96萬元,比2023年減少132.94萬元,主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出7218.14萬元,比2023年減少2993.43萬元,主要原因是減少城鄉(xiāng)社區(qū)支出等,主要用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)等重點工作。
????五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會(本級)2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會(本級)2024年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算4萬元,比2023年減少6.92萬元,下降公務(wù)接待費等,主要原因是預計減少公務(wù)接待。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2024年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,比2023年減少(或增加) 0萬元;?
2004年公務(wù)接待費年初預算數(shù)1萬元,比2023年減少4.92萬元,主要原因是預計減少公務(wù)接待;
2024年公務(wù)用車運行維護費年初預算數(shù)3萬元,比2023年減少2萬元,主要原因是預計減少公務(wù)用車運行費;
2024年公務(wù)用車購置費年初預算數(shù)0萬元,比2023年減少(或增加) 0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費150.72萬元,比上年減少28.26萬元,主要原因為公用經(jīng)費減少。主要用于辦公費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款7218.14萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬預算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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