發(fā)布日期:2026-04-20 18:37:54 大 中 小
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和法律法規(guī);制定地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;落實(shí)基層管黨治黨工作責(zé)任制,承擔(dān)黨員隊(duì)伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè);做好工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、工商聯(lián)等群團(tuán)工作;規(guī)范經(jīng)濟(jì)管理,組織指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整;健全社會(huì)化服務(wù)體系,完善產(chǎn)業(yè)支持保護(hù)體系,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化;著力提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平,發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì),不斷提高人民生活水平;承擔(dān)社會(huì)管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);抓好衛(wèi)生健康、人口和計(jì)劃生育工作,保障婦女兒童合法權(quán)益;加強(qiáng)自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)等工作;強(qiáng)化安全生產(chǎn)和公共安全,組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助;加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定;指導(dǎo)村(居)民自治,推動(dòng)基層社會(huì)建設(shè),促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展,增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
(二)單位構(gòu)成。
本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)5個(gè)公益一類正科級(jí)事業(yè)單位:重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站)、重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
1.基層治理綜合指揮室。負(fù)責(zé)基層治理綜合指揮日常工作。負(fù)責(zé)一體化治理智治平臺(tái)日常運(yùn)行監(jiān)測(cè)、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等職責(zé)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、文電、機(jī)要保密、會(huì)務(wù)接待、后勤保障等日常事務(wù)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
2.黨的建設(shè)辦公室。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng),以及民主法治、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作,加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),全面加強(qiáng)黨的建設(shè),落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。負(fù)責(zé)人大、政協(xié)有關(guān)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
4.民生服務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動(dòng)就業(yè)等領(lǐng)域的工作,推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會(huì)保障政策,優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置,統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局,提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
5.平安法治辦公室。負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域的工作,健全應(yīng)急管理和除險(xiǎn)清患排查治理體系,完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動(dòng)化解網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險(xiǎn)等機(jī)制,推動(dòng)平安法治和社會(huì)治理工作落細(xì)落實(shí)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)2472.52萬元,支出總計(jì)2472.52萬元。
(二)收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)2472.52萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2471.52萬元,政府性基金預(yù)算撥款1.00萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加218.05萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加217.05萬元,政府性基金預(yù)算撥款增加1.00萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映,上述收入包括2026年結(jié)轉(zhuǎn)資金(361.28萬元)。
(三)支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)2472.52元,其中:一般公共服務(wù)支出1046.77萬元,國(guó)防支出1.00萬元,文化旅游體育與傳媒支出71.43萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出467.78萬元,衛(wèi)生健康支出106.49萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.24萬元,農(nóng)林水支出528.46萬元,交通運(yùn)輸支出11.41萬元,住房保障支出98.74萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.20萬元,預(yù)備費(fèi)26.00萬元。支出較去年增加218.05萬元,主要是基本支出減少53.47萬元,項(xiàng)目支出增加271.52萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2472.52萬元,支出年初預(yù)算數(shù)2472.52萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2471.52萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2471.52萬元,比2025年增加217.05萬元。其中:基本支出1761.04萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2025年減少53.47萬元,主要原因是人員變動(dòng)減少;項(xiàng)目支出710.48萬元,主要用于民生實(shí)事、市政管護(hù)、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目、村社區(qū)服務(wù)群眾項(xiàng)目等重點(diǎn)工作,比2025年增加270.52萬元,主要原因是本年度年初結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金增加。
???五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
2026年政府性基金預(yù)算收入1.00萬元,政府性基金預(yù)算支出1.00萬元,主要用于河道清飄項(xiàng)目,比2025年增加1.00萬元,主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)的河道清飄項(xiàng)目資金。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)人民政府2026年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算27.27萬元,比2026年減少0.51萬元,下降1.84%,主要原因是按照過緊日子的要求壓減三公經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2026年因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元,與2025年一致;?
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.77萬元,比2025年減少0.01萬元,主要原因是按照過緊日子的要求壓減三公經(jīng)費(fèi);
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)8.50萬元,比2025年減少0.50萬元,主要原因是按照過緊日子的要求壓減三公經(jīng)費(fèi);
2026年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)18.00萬元,與2025年一致。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)136.94萬元,比上年減少7.04萬元,主要原因是按照過緊日子的要求壓減公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額23.80萬元:政府采購貨物預(yù)算23.80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購23.80萬元:政府采購貨物預(yù)算23.80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款350.20萬元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車2輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛,其中業(yè)務(wù)用車1輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?
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