發(fā)布日期:2026-03-30 16:13:56 大 中 小
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
加強(qiáng)基層黨的建設(shè)。堅持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨,切實加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè),把制度建設(shè)貫穿其中,深入推進(jìn)反腐敗斗爭,推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關(guān)系,規(guī)范市場秩序,為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境,激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃,構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,推進(jìn)扶貧開發(fā),促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。
公共服務(wù)職能。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展,完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式,優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置,統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局,實現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。
公共管理職能。加強(qiáng)轄區(qū)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù),強(qiáng)化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會治安綜合治理,完善社會治安防控體系。加強(qiáng)信訪工作,建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制,確保社會和諧穩(wěn)定。
公共安全職能。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理,建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革,完善執(zhí)法保障機(jī)制,增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管能力。
服務(wù)管理職能。根據(jù)工作實際和承接能力,重點擴(kuò)大農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村經(jīng)營管理、生態(tài)建設(shè)、防災(zāi)減災(zāi)、扶貧濟(jì)困等方面的服務(wù)管理權(quán)限。做好與區(qū)級放權(quán)部門簽訂放權(quán)委托書,明確承接權(quán)限的具體內(nèi)容、責(zé)任及相關(guān)事項。
綜合行政執(zhí)法。綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管,全面落實行政執(zhí)法責(zé)任制,嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線制度,規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為。
(二)單位構(gòu)成。
江津區(qū)廣興鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置為“一中心四板塊”組織架構(gòu),即基層治理指揮中心與黨的建設(shè)板塊、經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊、民生服務(wù)板塊、平安法治板塊。黨的建設(shè)板塊設(shè)黨群辦公室、人大常委會辦公室,鎮(zhèn)紀(jì)委、人民武裝部、工會聯(lián)合會、團(tuán)委、婦女聯(lián)合會。經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊設(shè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、規(guī)劃自然資源所。民生服務(wù)板塊設(shè)民政和社會事務(wù)辦、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。平安法治板塊設(shè)平安建設(shè)辦、應(yīng)急管理辦、綜合行政執(zhí)法大隊、司法所、派出所、市場監(jiān)管所、交警勤務(wù)七大隊。
1.基層治理指揮中心:對上承接區(qū)級中心指令任務(wù),對下負(fù)責(zé)村(社區(qū))基層治理中心的調(diào)度指揮,橫向協(xié)同“四板塊”,主要履行運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等職能。
2.黨的建設(shè)板塊:充分發(fā)揮黨委“總攬全局,協(xié)調(diào)各方”作用,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè),以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體、武裝等領(lǐng)域的工作,加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),全面加強(qiáng)黨的建設(shè),落實全面從嚴(yán)治黨要求。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊:負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。
4.民生服務(wù)板塊:負(fù)責(zé)民政、教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)、退役軍人服務(wù)、審批服務(wù)等工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會保障政策,優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置,統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局,提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。
5.平安法治板塊:負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、信訪穩(wěn)定、民兵等領(lǐng)域的工作,健全應(yīng)急管理和除險清患排查治理體系,完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動化解網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險等機(jī)制,推動平安法治和社會治理工作落細(xì)落實。
6.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室:主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、物業(yè)管理等職責(zé)。
二、單位收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計1,040.40萬元,支出總計1,040.40萬元。
(二)收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)1,040.40萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)75.70萬元,一般公共預(yù)算撥款962.70萬元,政府性基金預(yù)算撥款 2.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年減少26.87萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少82.56萬元,政府性基金預(yù)算撥款增加2萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)增加53.69萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映,上述收入包括2026年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。
(三)支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)1,040.40元,其中:一般公共服務(wù)支出546.57萬元,國防支出2.00萬元,文化旅游體育與傳媒支出6.50萬元,社會保障和就業(yè)支出134.86萬元,衛(wèi)生健康支出41.06萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.00萬元,農(nóng)林水支出159.86萬元,住房保障支出41.97萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出26.58萬元,預(yù)備費19.00萬元。支出較去年減少26.87萬元,主要是基本支出減少82.56萬元,項目支出增加55.69萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2026年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,040.40萬元,支出年初預(yù)算數(shù)1,040.40萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入1,038.40萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1,038.40萬元,比2025年減少28.87萬元。其中:基本支出633.13萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2025年減少20.87萬元,主要原因是一般公共服務(wù)的預(yù)算減少,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出減少;項目支出405.27萬元,主要用于保障鐵路護(hù)路人員、網(wǎng)格員、交通安全勸導(dǎo)員工資福利、農(nóng)村綜合改革等重點工作,比2025年減少8.00萬元,主要原因是減少了城鄉(xiāng)社區(qū)設(shè)施建設(shè)的開支。
???五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
2026年政府性基金預(yù)算收入2.00萬元,政府性基金預(yù)算支出2.00萬元,主要用于三峽水庫庫區(qū)建設(shè),比2025年增加2.00萬元,主要原因是重慶市江津區(qū)廣興鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年無政府性基金預(yù)算撥款。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)廣興鎮(zhèn)人民政府(本級)2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算17.70萬元,比2025年減少9.01萬元,下降33.73%,主要原因是厲行節(jié)約,節(jié)儉開支,公務(wù)用車電車節(jié)能,運維費減少。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2026年因公出國(境)費用年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,與2025年一致;?
2026年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)2.20萬元,與2025年一致;
2026年公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)15.50萬元,比2025年減少9.01萬元,主要原因是厲行節(jié)約,節(jié)儉開支,公務(wù)用車電車節(jié)能,運維費減少;
2026年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,與2025年一致。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費99.46萬元,比上年增加0.99萬元,主要原因為辦公費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。2026年政府采購預(yù)算總額8.00萬元:政府采購貨物預(yù)算8.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購8.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款405.27萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,其中機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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